Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 18/2024 elektrina 252,73 s DPH 7292968198 09.02.2024 VSE ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mináriková riaditeľka 09.02.2024
Faktúra 15/2024 telekomunikačné služby 46,02 s DPH 0385420153 02.02.2024 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mináriková riaditeľka 02.02.2024
Faktúra 16/2024 elektrina 168,00 s DPH 8436355856 02.02.2024 VSE ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mináriková riaditeľka 02.02.2024
Faktúra 14/2024 režijné náklady za 1/2024 54,00 s DPH 240102 01.02.2024 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mináriková riaditeľka 01.02.2024
Faktúra 13/2024 príspevok zo SF za stravu za mesiac 1/2024 23,78 s DPH 240101 01.02.2024 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mináriková riaditeľka 01.02.2024
Faktúra 12/2024 zemný plyn 660,00 s DPH 8611585036 01.02.2024 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mináriková riaditeľka 01.02.2024
Faktúra 11/2024 aktualizácia softvéru WINPAM 97,20 s DPH 5590043298 31.01.2024 Ives ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mináriková riaditeľka 31.01.2024
Faktúra 10/2024 zemný plyn 660,00 s DPH 8640551192 24.01.2024 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mináriková riaditeľka 24.01.2024
Faktúra 9/2024 eGovernment modul 98,00 s DPH 9124000908 24.01.2024 aSc s.r.o, ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mináriková riaditeľka 24.01.2024
Faktúra 7/2024 vyúčtovacia fa za plyn preplatok466.06 s DPH 8461161613 16.01.2024 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mináriková riaditeľka 16.01.2024
Faktúra 4/2024 odber kuchynského odpadu 9,60 s DPH ODBRA23120782 16.01.2024 INTA s.r.o. ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mináriková riaditeľka 16.01.2024
Faktúra 5/2024 elektrina - preplatok - 2023 2,57 s DPH 7240350016 16.01.2024 VSE ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mináriková riaditeľka 16.01.2024
Faktúra 6/2024 elektrina 229,21 s DPH 7294253057 16.01.2024 VSE ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mináriková riaditeľka 16.01.2024
Faktúra 8/2024 knihy z projektu Čítame pre radosť 505,36 s DPH 3/2024 022023 16.01.2024 Kníhkupectvo Saba ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mináriková riaditeľka 16.01.2024
Objednávka 3/2024 knihy z projektu Čítame pre radosť 505,36 s DPH 15.01.2024 Kníhkupectvo Saba ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mináriková riaditeľka 16.01.2024
Zmluva 1/2024 Zmluva o dielo s DPH 15.01.2024 IFOsoft s.r.o. ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mináriková riaditeľka 19.01.2024
Faktúra 3/2024 program verejnej správy 228,00 s DPH 2/2024 242901010 10.01.2024 IFOsoft s.r.o. ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mináriková riaditeľka 10.01.2024
Objednávka 2/2024 program verejnej správy 228,00 s DPH 09.01.2024 IFOsoft s.r.o. ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mináriková riaditeľka 10.01.2024
Faktúra 1/2024 stravné lístky 292,50 s DPH 1/2024 3024900695 09.01.2024 Doxx - stravné lístky, spol.s r.o. ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mináriková riaditeľka 10.01.2024
Faktúra 2/2024 internet 48,00 s DPH 2024011076 09.01.2024 Techspo s.r.o ZŠ s MŠ Ďačov 110 Mgr. Mináriková riaditeľka 10.01.2024
zobrazené záznamy: 361-380/784