|  | Faktúra | 18/2024 | elektrina | 252,73 | s DPH |  | 7292968198 | 09.02.2024 | VSE | ZŠ s MŠ Ďačov 110 | Mgr. Mináriková | riaditeľka |  | 09.02.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 15/2024 | telekomunikačné služby | 46,02 | s DPH |  | 0385420153 | 02.02.2024 | Orange Slovensko, a.s. | ZŠ s MŠ Ďačov 110 | Mgr. Mináriková | riaditeľka |  | 02.02.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 16/2024 | elektrina | 168,00 | s DPH |  | 8436355856 | 02.02.2024 | VSE | ZŠ s MŠ Ďačov 110 | Mgr. Mináriková | riaditeľka |  | 02.02.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 14/2024 | režijné náklady za 1/2024 | 54,00 | s DPH |  | 240102 | 01.02.2024 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov | ZŠ s MŠ Ďačov 110 | Mgr. Mináriková | riaditeľka |  | 01.02.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 13/2024 | príspevok zo SF za stravu za mesiac 1/2024 | 23,78 | s DPH |  | 240101 | 01.02.2024 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ďačov | ZŠ s MŠ Ďačov 110 | Mgr. Mináriková | riaditeľka |  | 01.02.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 12/2024 | zemný plyn | 660,00 | s DPH |  | 8611585036 | 01.02.2024 | SPP, a.s. | ZŠ s MŠ Ďačov 110 | Mgr. Mináriková | riaditeľka |  | 01.02.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 11/2024 | aktualizácia softvéru WINPAM | 97,20 | s DPH |  | 5590043298 | 31.01.2024 | Ives | ZŠ s MŠ Ďačov 110 | Mgr. Mináriková | riaditeľka |  | 31.01.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 10/2024 | zemný plyn | 660,00 | s DPH |  | 8640551192 | 24.01.2024 | SPP, a.s. | ZŠ s MŠ Ďačov 110 | Mgr. Mináriková | riaditeľka |  | 24.01.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 9/2024 | eGovernment modul | 98,00 | s DPH |  | 9124000908 | 24.01.2024 | aSc s.r.o, | ZŠ s MŠ Ďačov 110 | Mgr. Mináriková | riaditeľka |  | 24.01.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 7/2024 | vyúčtovacia fa za plyn | preplatok466.06 | s DPH |  | 8461161613 | 16.01.2024 | SPP, a.s. | ZŠ s MŠ Ďačov 110 | Mgr. Mináriková | riaditeľka |  | 16.01.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 4/2024 | odber kuchynského odpadu | 9,60 | s DPH |  | ODBRA23120782 | 16.01.2024 | INTA s.r.o. | ZŠ s MŠ Ďačov 110 | Mgr. Mináriková | riaditeľka |  | 16.01.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 5/2024 | elektrina - preplatok - 2023 | 2,57 | s DPH |  | 7240350016 | 16.01.2024 | VSE | ZŠ s MŠ Ďačov 110 | Mgr. Mináriková | riaditeľka |  | 16.01.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 6/2024 | elektrina | 229,21 | s DPH |  | 7294253057 | 16.01.2024 | VSE | ZŠ s MŠ Ďačov 110 | Mgr. Mináriková | riaditeľka |  | 16.01.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 8/2024 | knihy z projektu Čítame pre radosť | 505,36 | s DPH | 3/2024 | 022023 | 16.01.2024 | Kníhkupectvo Saba | ZŠ s MŠ Ďačov 110 | Mgr. Mináriková | riaditeľka |  | 16.01.2024 | 
					
						|  | Objednávka | 3/2024 | knihy z projektu Čítame pre radosť | 505,36 | s DPH |  |  | 15.01.2024 | Kníhkupectvo Saba | ZŠ s MŠ Ďačov 110 | Mgr. Mináriková | riaditeľka |  | 16.01.2024 | 
					
						|   | Zmluva | 1/2024 | Zmluva o dielo |  | s DPH |  |  | 15.01.2024 | IFOsoft s.r.o. | ZŠ s MŠ Ďačov 110 | Mgr. Mináriková | riaditeľka |  | 19.01.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 3/2024 | program verejnej správy | 228,00 | s DPH | 2/2024 | 242901010 | 10.01.2024 | IFOsoft s.r.o. | ZŠ s MŠ Ďačov 110 | Mgr. Mináriková | riaditeľka |  | 10.01.2024 | 
					
						|  | Objednávka | 2/2024 | program verejnej správy | 228,00 | s DPH |  |  | 09.01.2024 | IFOsoft s.r.o. | ZŠ s MŠ Ďačov 110 | Mgr. Mináriková | riaditeľka |  | 10.01.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 1/2024 | stravné lístky | 292,50 | s DPH | 1/2024 | 3024900695 | 09.01.2024 | Doxx - stravné lístky, spol.s r.o. | ZŠ s MŠ Ďačov 110 | Mgr. Mináriková | riaditeľka |  | 10.01.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 2/2024 | internet | 48,00 | s DPH |  | 2024011076 | 09.01.2024 | Techspo s.r.o | ZŠ s MŠ Ďačov 110 | Mgr. Mináriková | riaditeľka |  | 10.01.2024 |